Resolución N° 29/19/0113 | Nro de Expediente:
2019-9210-98-000061 |
MUNICIPIO C - GOBIERNO | Fecha de Aprobación:
20/2/2019 |
Tema:
REITERACION
Resumen:
Reiterar el gasto a favor del proveedor Arte Espuma SRL, según referencia de factura Nº 1064334, por la suma de $130.539,99 (Pesos Uruguayos ciento treinta mil quinientos treinta y nueve con noventa y nueve centésimos), ya que el gasto fue observado por la Contadora del Tribunal de Cuentas, por infringir lo dispuesto en el Art. 15 del TOCAF.-( Expediente 2019-9210-98-000061
Montevideo, 20 de Febrero de 2019.- |
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