Resolución N° 0195/21
Nro de Expediente:
2020-9210-98-000611
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
11/01/2021


Tema:
REITERACIONES PAGO/GASTOS

Resumen:
REITERAR EL GASTO DE $ 20.241,00 A FAVOR DE UNIÓN ELÉCTRICA S.A., CORRESPONDIENTE A LA COMPRA Nº 381223/1.

Montevideo, 11 de Enero de 2021.-
 

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la compra directa N° 381223/1 con un monto total de $ 280.147,72, para la obra de readecuación de sala del Servicio Contralor de Conductores;

RESULTANDO: 1º) que el 25 de noviembre de 2020 la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el monto de $ 20.241,00 por Art. 33 del TOCAF (Procedimiento) (Facturas Nos. 1191000, 1198062, 1198061);

2º) que la División Tránsito informa que: a) dicha compra fue autorizada el 14/07/20 antes de los cambios normativos establecidos por la Ley de Urgente Consideración, posteriormente tramitada por el Servicio de Conservación del Palacio, y adjudicada por el Departamento de Movilidad; y b) por lo antes expuesto, teniendo en cuenta que los nuevos topes para las compras del estado se determinaron posterior a la autorización de la compra, se entiende necesaria la reiteración del pago;

CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos  211º, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Reiterar el gasto de $ 20.241,00 (pesos uruguayos veinte mil doscientos cuarenta y uno) a favor de Unión Eléctrica S.A., correspondiente a la compra Nº 381223/1 (Facturas Nos. 1191000, 1198062, 1198061).

2º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, a la División Tránsito, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento, y pase a la Contaduría General.

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-