Resolución N° 0199/21
Nro de Expediente:
2020-4893-98-000054
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
11/01/2021


Tema:
VARIOS

Resumen:
CONVALIDAR LO ACTUADO Y AUTORIZAR EL PAGO DE $ 320.000,00 A FAVOR DE MIN SRL POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN (PREVENTIVA Nº 233166).

Montevideo, 11 de Enero de 2021.-
 

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 320.000,00 a favor de MIN SRL (proveedor N° 81422) con el fin de convalidar gastos por el servicio de limpieza del Intercambiador Belloni por 7 días del mes de setiembre de 2020;

RESULTANDO: 1°) que la Unidad de Estructuras Fijas de Transporte informa que: a) en el Intercambiador Belloni se encuentra prestando servicios de limpieza integral dicha empresa según LP 334870/1, cuyo contrato ya finalizó; b) esta Unidad inició oportunamente un nuevo llamado a Licitación Abreviada el 15/06/2020 según Pedido SIAB 853946, LA 382274/1, que fue recientemente adjudicada, pero por motivos diversos se produjeron demoras en las diferentes etapas del proceso licitatorio; c) esta situación obligó a la Administración a solicitar a la empresa MIN SRL continuar prestando los servicios a efectos de no dejar las instalaciones sin limpieza integral ya que los perjuicios serían enormes a nivel sanitario; d) como consecuencia de lo descripto, se generó un período por el cual la empresa prestó sus servicios sin contar con contrato adjudicado y en consecuencia sin recibir un pago por dichos servicios prestados; y e) por lo expuesto precedentemente, se solicita la convalidación de gastos;

2°) que la División Transporte presta conformidad con lo informado por el Servicio actuante;

3°) que en tal sentido, la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que se ingresó al SEFI la solicitud Preventiva Nº 233166, en la actividad presupuestal Nº 303000401, derivado Nº 278000, por el monto de referencia;

CONSIDERANDO: 1º) que corresponde autorizar el pago en uso de las excepciones previstas en el literal D, numeral 10º del Art. 33º del Texto Ordenado Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.);

2º) que el Departamento de Movilidad entiende oportuno dictar resolución en tal sentido;



LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 320.000,00 (pesos uruguayos trescientos veinte mil) a favor de MIN SRL (proveedor N° 81422) (Preventiva Nº 233166), correspondiente al servicio de limpieza del Intercambiador Belloni por 7 días del mes de setiembre 2020.

2º. Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal Nº 303000401, Derivado Nº 278000.

3º. Comuníquese al Departamento Recursos Financieros, a la División Transporte, al Servicio Técnico de Transporte Público, a las Unidades de Estructuras Fijas de Transporte y Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad, y pase a la Contaduría General.

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-