Resolución N° 0200/24
Nro de Expediente:
2016-5005-98-000026
 
GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
Fecha de Aprobación:
10/01/2024


Tema:
REITERACIONES PAGO/GASTOS

Resumen:
REITERACIÓN DE PAGO - SE REITERA EL GASTO RELATIVO AL PAGO DE LA SUMA DE $ 3.264.400 A FAVOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS, POR LA CONTRATACIÓN DE SUS SERVICIOS.-

Montevideo, 10 de Enero de 2024.-
 

                         VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de la suma de $ 3.264.400,oo (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos) a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, por la contratación de sus servicios;

                         RESULTANDO: 1º.) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo No. 15 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF);

2º.) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales informa que dicho pago de facturas corresponde a los servicios prestados a esta Intendencia por los meses de noviembre y diciembre de 2023, siendo esta imputación autorizada por la División Planificación y Ejecución Presupuestal;

                        CONSIDERANDO: lo previsto en el artículo No. 211 literal B) de la Constitución de la República y en el artículo No. 114 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF); 


EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reiterar el gasto relativo al pago de la suma de $ 3.264.400,oo (pesos uruguayos tres millones doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos) a favor de la Dirección Nacional de Bomberos, por la contratación de sus servicios.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la Contaduría General.-

MAURICIO EMILIO ZUNINO CANEPA, INTENDENTE DE MONTEVIDEO (I).-

GUILLERMO JOSÉ MONCECCHI GIORDANO, SECRETARIO GENERAL (I).-