VISTO: el gasto por la suma de $ 1.124.461,oo (pesos uruguayos un millón ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y uno) IVA incluido, para atender el pago de la tercera cuota correspondiente a la Licitación Abreviada Nº A139772;
RESULTANDO: 1o.) que la Cooperativa de trabajo Compromiso Social resultó adjudicataria de la Licitación Abreviada NºA139772;
2o.) que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Social solicita redistribuir hacia la posición 2024 el monto de $ 1.124.461,oo (pesos uruguayos un millón ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y uno) IVA incluido, en el sistema contable financiero (SAP) el pedido Nº A139772001, correspondiente a la tercera cuota a pagar;
3o.) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, con fecha 27 de Diciembre de 2024 observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo 15 del TOCAF;
4o.) que el Departamento de Desarrollo Social entiende pertinente reiterar el gasto por la suma de $1.124.461 correspondiente a la tercera cuota de la Licitación Abreviada A139772, con destino a la gestión del proyecto Montevideo Integra;
5o.) que la misma tiene por finalidad cubrir los costos del equipo técnico que acompaña a los clasificadores y clasificadoras que trabajan en la recuperación y comercialización de residuos voluminosos y que debido a la importancia e incremento de proyectos con esta población se excedió el presupuesto previsto inicialmente;
CONSIDERANDO: 1o.) que se estima pertinente el dictado de resolución en el sentido indicado;
2o.) lo previsto en los artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114 del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad Administración Financiera del Estado (TOCAF);
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:
1.- Reiterar el gasto por la suma de $ 1.124.461,oo (pesos uruguayos un millón ciento veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y uno) IVA incluido, a favor de la Cooperativa de Trabajo Compromiso Social correspondiente a la tercera cuota relativa al pago de la Licitación Abreviada NºA139772.-
2.- Establecer que la erogación resultante será atendida en el sistema contable financiero (SAP) con cargo al pedido A139772001;
3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos Financieros y de Desarrollo Social, a las Unidades Central de Auditoría Interna y Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Unidad Contralor de Liquidaciones de Convenios, Compensaciones y Garantías a sus efectos.-
2.15.0.0 |